RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.01.2017 Pykälä 3
§ 3 | Asianro 2164/02.02.02/2016 |
Marraskuun 2016 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2016
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Yleistä
Raportissa on ydinkaupungin yhdentoista kuukauden toteuma ja ennuste koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin.
Kuukausiraportti marraskuu 2016, ennuste koko vuoden tulokseksi
Palvelualueiden laatima ennuste
Palvelualueet ennustavat vuoden 2016 toimintatuottojen yhteismääräksi 141,2 milj. euroa. Tuloennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tuloja ennakoidaan saatavan 6,4 milj. euroa (4,4 %) edellisvuotta vähemmän. Ennustetta on nostettu 1,0 milj. euroa edellisestä kuukaudesta. Kuluvan vuoden toimintatuottojen huomattava väheneminen vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden aiheutuu mm. käyttöomaisuuden myyntivoittojen, lomituspalvelukorvausten ja kuntaliitosten yhdistymisavustusten pienenemisestä.
Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 772,7 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa ja 17,4 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2015. Menot kasvaisivat siten 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Menoennuste on 1,4 milj. euroa pienempi edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,1 milj. euroa, konsernipalvelussa lomituspalvelujen menojen ennustetaan alittuvan miljoona euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueen menojen ennustetaan alittuvan puoli miljoonaa euroa.
Terveydenhuollon palvelualueen raportin mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuvat muutetun talousarvion mukaisena.
Palvelualuekohtaiset tiedot tuotto- ja kuluerien ennusteista, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.
Ennusteen mukaan toiminnan nettomenot, -631,6 milj. euroa, toteutuvat 2,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja 23,9 milj. euroa tilinpäätöstä 2015 heikompana. Nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna olisi 3,9 %.
Yhdentoista kuukauden toteumaan perustuva ennuste
Kuluvan vuoden yhdentoista kuukauden toteutuneet nettomenot ovat – 567,5 milj. euroa. Mikäli nettomenojen kasvu jatkuisi tasaisesti samansuuruisena, tarkoittaisi se koko vuoden toiminnan nettomenoiksi -619,1 milj. euroa. Nettomenojen kasvu olisi tällöin 1,9 %.
Laskennallinen ennuste
Laskennallinen ennuste, jossa käytetään laskentaperusteena edellisen vuoden yhdentoista kuukauden tulojen ja menojen toteumaprosenttia koko vuoden toteutuneista tuloista ja menoista, päätyy -624,7 milj. euron nettomenoihin. Nettomenojen kasvu olisi tällöin 2,8 %.
Verotulot, valtionosuudet, rahoitus- ym. tulo- ja menoerät
Verotulojen kertymä marraskuussa on 393,3 milj. euroa, joka on vain 0,3 milj. euroa ja 0,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuoden 2015 maaliskuun verotilitystä kasvatti kertaluontoinen kiinteistöverotilitys 1,4 milj. euroa aikaisemmilta vuosilta. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.
Valtionosuuksia on kertynyt 166,9 milj. euroa, joka on 16,9 milj. euroa ja 11,3 % enemmän kuin vastaavan ajankohdan kertymä viime vuonna. Valtionosuuksien toteumaennusteeksi arvioidaan ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 182,2 milj. euroa.
Nettorahoituserien arvioidaan toteutuvan 23,1 milj. euron suuruisena. Rahoituserät sisältävät liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutuksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 18,1 milj. euroa.
Poistojen arvioidaan toteutuvan 20,5 milj. euron suuruisina ja ylittävän talousarvion 3,0 milj. eurolla. Satunnaisia tuottoja arvioidaan kertyvän noin 0,8 milj. euroa.
Tilikauden tulosennuste
Palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten laatima ennuste
Koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 19,7 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi tulos. Tilinpäätöksessä 2015 koko kaupungin alijäämä on - 13,0 milj. euroa.
Yhdentoista kuukauden toteumaan perustuva ennuste
Palvelualueiden tulojen ja menojen kuluvan vuoden yhdentoista kuukauden toteumaan perustuvan ennusteen mukaan koko kaupungin tilikauden alijäämä olisi – 7,2 milj. euroa.
Laskennallinen ennuste
Laskennalliseen ennusteeseen perustuva koko kaupungin alijäämä olisi – 12,8 milj. euroa.
Kuluvan vuoden sopeutustoimet
Palvelualueiden ja vastaavien lautakuntien kaupunginhallituksen toimeksiannosta valmistelemat sopeutustoimenpiteet esitettiin kaupunginhallituksessa 5.9.2016 osavuosikatsauksen yhteydessä. Tavoitteena oli päästä toimenpiteiden toteuttamisella talousarvion mukaiseen toiminnan nettomenoihin – 628,6 milj. euroa. Palvelualueiden laatiman ennusteen mukaan toiminnan nettomenot ovat kolme miljoonaa euroa tavoitetta suuremmat.
Vaikutusten arviointi Asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.
Liitteet | 1 | 2164/2016 Marraskuun 2016 kuukausiraportti |
Valmistelija
Pirjo Salmelainen | puh. 044 718 2807 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee asian tiedoksi.
Päätös Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus päätti samalla, että kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 23.1.2017 klo 14 ja että kokoukseen kutsutaan perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenet.